俗話說“屋漏偏逢連夜雨”,這幾天對于整個光伏行業來說“凄慘”值是拉到爆表!各大企業2024年半年度業績報告陸續公布,從披露的數據來看,幾乎全線潰敗,盈利企業寥寥無幾……
新能源產業的高速發展吸引了各行業的大量投資、市場競爭愈發激烈,全球光伏主產業鏈供給端產能大幅增加,總體呈現量增價跌、致使盈利下滑、甚至跌破企業成本,部分企業出現經營困難的局面。
對于這場半年期中考,成績可以說是慘目忍睹,在行業下行周期之下,業績隨之發生較大波動。面臨光伏行業的“大洗牌”,各大企業日子都不好過,進而加快產能結構調整,推動先進產能快速釋放,以尋求穿越周期之法。
而對于有些企業來說,情況卻不樂觀,近一年本就“傷痕累累”,如今又是雪上加霜,“出血點”越來越大,進而變成“虧損大戶”,能否穿越周期,令人擔憂!????????????????
ST聆達 利潤暴跌5076.45%
8月28日,ST聆達(SZ:300125)發布2024年半年度報告,公司實現營業收入3476萬元,同比下降93.01%;實現歸母凈利潤-1.68億元,同比下降5,076.45%;實現歸母扣非凈利潤-9993萬元,同比下降1,052.91%;實現基本每股收益-0.6274元/股,同比下降5,042.62%。
公告指出,為應對錯綜復雜的市場形勢,提升產品競爭力,公司控股子公司金寨嘉悅新能源從2021年末開始籌劃實施一期產線升級改造,將全部電池產能升級至182mm大尺寸產能,并通過增加DUP四道印刷+電注入等優化提升效率,金寨嘉悅新能源已于2022年6月基本完成了一期產線提升改造,截至目前金寨嘉悅新能源擁有3.5GW-182mm大尺寸PERC高效太陽能電池片產能,產品轉換效率可達23.40%。
報告期內,金寨嘉悅新能源太陽能電池營業收入較上年同期減少97.23%,主要系本期金寨嘉悅新能源電池片業務停產所致。金寨嘉悅公司報告期內產量為1528.24萬片,同比減少91.32%,銷量為1052.12萬片,同比減少94.28%,凈利潤為-14754.56萬元,同比減少906.16%。
寶馨科技 業績暴跌2121.75%
8月29日,寶馨科技(SZ:002514)發布2024年半年度報告,公司實現營業收入1.76億元,同比下降54.94%;實現歸母凈利潤-1.06億元,同比下降2121.75%;實現歸母扣非凈利潤-1.03億元,同比下降9757.70%;實現基本每股收益-0.1472元/股,同比下降2116.44%。
寶馨科技表示,報告期內,公司圍繞“光、儲、充/換”進行產業布局,以戰略管控為主導,通過戰略、運營、財務相結合的管控模式,確保下屬各子公司平穩、有序、安全地運行。公司主要采用“以銷定產”、“以產定購”的經營模式,同時嚴格按照國家質量監督標準和安全生產標準進行生產。對外產品銷售包括自主品牌直銷,以及OEM、ODM等多種合作模式,對外服務及工程采用BOT、EP、EPC等多種方式為客戶提供系統性解決方案。
京運通 凈利同比暴降超2053%
京運通以近10億的虧損額,進入今年上半年光伏公司虧損榜前列。
8月28日,京運通公布了2024年半年報。報告期內,公司實現營業收入 28.91 億元,同比減少43.73%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-10.85 億元,同比下降2053.96%,整體盈利為負;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-11.42 億元,同比下降5433.14%。
據媒體報道,京運通以光伏設備業務起家,后逐漸將業務拓展至光伏硅片、新能源發電等領域。其中,高端裝備制造業務主要包括光伏設備和半導體設備的研發、生產和銷售。光伏設備主要用于生產光伏硅棒和硅片,包括單晶硅生長爐、金剛線開方機、金剛線切片機等。
從業務營收占比來看,單晶硅片已經成為京運通的核心產品,在2023年的營業收入中占比超過3/4。對于上半年大幅預虧的主要原因,京運通表示,2024 年上半年,公司新材料業務受硅片市場價格下跌的影響,出現經營虧損,且存貨跌價準備增幅較大,導致公司整體盈利為負。
沐邦高科 同比降1444.40%
8月29日,沐邦高科(603398)發布2024半年報顯示,2024年1-6月公司實現營收4.35億元,較上年同期的6.40億元下滑31.95%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損1.54億元,較上年同期的盈利1148萬元下滑1,444.40%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤虧損1.58億元,較上年同期盈利535萬元下滑3,052.28%;經營活動產生的現金流量凈額-9210萬元,較上年同期2.26億元下滑140.65%。
報告期內,公司營業收入435,774,272.85 元,同比減少 31.95%,公司全資子公司豪安能源營業收入減少221,066,989.4 元;
報告期內,歸屬于上市公司股東的凈利潤-154,368,971.29 元,同比減少 1,444.40%,主要是豪安能源凈利潤減少 152,010,383.10 元;
2024 年上半年度,在階段性產能過剩的背景下,市場競爭進一步加劇,光伏產業鏈價格持續下滑,行業盈利水平大幅下降。面對復雜的市場環境,公司根據市場變化及時調整經營策略,有序組織生產計劃,避免虧損擴大。報告期內公司實現硅片、硅棒等營業收入 406,646,283.14 元,實現凈利潤-84,075,956.37 元。為提高公司產品核心競爭力,公司圍繞單晶爐研制、單晶硅棒拉制效率提升進行深度研發,以發揮技術引領作用,2024 年上半年提交申請 30 余項專利,目前已取得 5項專利授權。